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滁宁公司召开2023年度审计工作会议
发布时间:2023-06-15 21:26:55 浏览:

  6月15日,滁宁公司召开了2023年度审计工作会议。公司经营班子、审计部全体人员参加了会议,董事长王灿、总经理周传锦出席会议并讲话。

  会议听取了2022年度审计工作情况汇报暨2023年度审计工作计划,各分管领导汇报了问题整改情况暨下步打算。

  董事长王灿充分肯定了2022年度审计工作,就下一步审计工作如何开展提出了要求,强调:一是要高度重视。充分发挥审计工作在公司规范化管理中的重要作用,做到对所有部门、单位的审计监督无一遗漏、无一例外,形成常态化震慑。二是要突出重点。审计部的同志要尽快适应情况,认真钻研业务,近期工作要以经费支出的合规性为主,长远目标则是要通过审计监督确保各项工作逐步实现规范化。其他部门、单位的同志要认真对待、积极配合,主动介绍情况,要刀刃向内、自曝家丑,切实解决存在的问题,决不能走走过场、敷衍了事。三是要敢于较真碰硬。审计工作要发扬斗争精神,敢于较真碰硬,要追求“过得硬”、远离“过得去”,善于发现问题,敢于揭露问题,勇于解决问题,以扎实细致的审计监督形成震慑之力,赢得敬畏之心。四是各分管领导要切实重视审计工作,认真排查分管业务中存在的隐患,包括但不限于审计发现并提出的问题,及时抓好整改落实,举一反三加以解决。

  总经理周传锦要求各单位、各部门认真学习贯彻这次审计工作会议精神,强调:一是审计部要尽快完善相关规章制度,为依规理事、照章办事提供依据;二是要做到“真审计、真整改”,把问题整改情况列入年度考核内容。三是审计部要加强业务培训、宣贯,让广大员工知晓“底线是什么、红线在哪里”,不断提高廉洁自律、遵规守纪的意识和水平。